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施工勞務資質賬務核算流程

  • 作者

    好順佳集團

  • 發布時間

    2024-08-06 08:59:05

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內容摘要:施工勞務資質賬務核算流程一、概述施工勞務資質的賬務核算流程是指企業在獲得施工勞務資質后,在財務管理和會計核算方面的一系列流程和規范...

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施工勞務資質賬務核算流程

一、概述

施工勞務資質的賬務核算流程是指企業在獲得施工勞務資質后,在財務管理和會計核算方面的一系列流程和規范。這不僅涉及到企業日常的財務收支管理,還包括對工程項目成本、收入、利潤等的核算和管理。

二、財務管理制度的建立

  1. 財務開支大計劃

    • 項目部收到業主撥款后,由項目部經理向建筑公司經理報告,出納報告財務科長。

    • 制定財務開支大計劃:項目部經理組織書記、總工、財務、技術、計劃、物資、辦公室等負責人制訂財務開支大計劃,并報建筑公司經理簽字批準。

  2. 財務開支程序

    • 材料款:物資科填好支付單,向對方索要發票、收據,辦理好項目部簽字手續,領著客戶到財務科開具支票。

    • 機械設備租賃費:由物資設備科填好支付單,向對方索要發票、收據,辦理好項目部的簽字手續,領著客戶到財務科開具支票。

    • 施工隊工資:每月底,項目部組織相關業務科室到現場進行驗工計價和材料盤點,計劃科根據現場工程師和總工出具的工程量清單進行計價。由辦公室、現場工程師、財務到工地監督發放工資。

    • 備用金:備用金實行定額制度。業務員2000元,小車司機3000元,借支一次,報銷一次,清理備用金一次,做到一次一利索。食堂管理員按照項目部的人數每人每天10元,每10天借支一次,月底報銷。

    • 項目部管理人員的工資:由建筑公司統一造表,財務審核,建筑公司經理簽字批復,統一發放。

  3. 財務印鑒、網銀U盾、空白支票的管理

    • 財務印鑒:財務公章和空白票據由出納保管,私人印鑒由項目部經理保管。

    • 網銀U盾:制單功能U盾由出納保管,審核功能U盾由項目部計劃科主管保管,授權功能U盾由項目部經理保管。

    • 空白支票:出納必須要對空白支票采取限額控制措施。業務員歸隊后24小時內必須要到財務科補辦財務手續。違者一次罰款200元。如果在外丟失支票,領用人必須立即報財務科采取補救措施,并向項目部經理和財務科寫出書面報告,由此造成的一切損失由支票領用人承擔。

  4. 報銷規定

    • 報銷的簽字批復:所有項目部的報銷單據由項目部經理、書記(副經理)、項目部總工簽字,以建筑公司經理的簽字為最終批復,財務科按照建筑公司經理的批復給予報銷。

    • 報銷時間規定:所有發生的間接費用開支報銷時間為一個月,超過一個月后財務不再受理。

    • 貼發票:貼發票一律用A4白紙,從右往左,從下往上粘貼發票。

    • 差旅費:職工差旅費一律憑出差報告報銷。出租車票原則上不予報銷,由辦公室或者項目部領導安排乘坐出租車的,出租車票由辦公室或項目部領導在發票后面簽字方可報銷。

    • 招待費:業務招待僅限于招待與本項目部有關的單位及個人。業務招待費的報銷僅限于項目部各科室主管以上人員。

    • 辦公費:辦公用品由項目部經理安排,辦公室統一購買,由工程部點數量,發放到職工手中后,領用人簽字,由辦公室作好臺賬登記。

    • 小車費用:小車司機發生的所有費用均由辦公室核實。小車司機的加油票由辦公室按照路程公里數判斷是否超標。小車修理費用,憑修理廠家打印的修理清單和發票,據實報銷。

    • 通訊費:手機話費按照項目部制訂的標準統一發放。

    • 取暖費:按照公司的標準,年終統一造表發放。

三、各科室的相關職責

  1. 工程部

    • 每月底組織相關科室和業務員到工地現場驗工計價、盤點材料。

    • 向計劃科開具施工隊完成的工程量清單,并根據物資科的發料數量與計劃用料數量進行對比,為施工隊是否超額使用材料、浪費材料作出判斷,并開具扣款單據交計劃科。

    • 做好工程量的臺賬登記。

  2. 計劃科

    • 每月底對施工隊、租賃的機械設備費用進行驗工計價,完善項目部內部簽字手續后交財務科記賬。

    • 每一次業主批復的結算單交財務科入賬。

    • 作好驗工計價的臺賬登記。

    • 與財務科進行驗工計價、撥款事項核對。

  3. 物資科

    • 在每一筆業務發生后,把點驗入庫單和發票粘貼一起,完善報銷手續后交給財務科入賬。

    • 如果當時對方沒有開具發票,物資科把點驗入庫單交財務科記賬。

    • 月底根據施工隊當月的進、出庫數據,進行盤點,根據盤點的實際情況,編制一份材料消耗報表交財務科入賬。

    • 與財務科進行材料入庫、出庫、消耗、客戶的債務進行核對。

    • 負責填制物資日報表。

  4. 勞資員

    • 每月底,依據考勤表作工資表,并作出工資匯總表交財務科入賬。
  5. 財務科

    • 財務科長作為公司委派的財務主管,完成公司的上交款。

    • 巡回檢查、監督各項目部的財務開支、財務報銷等相關的各種業務,完善財務手續,提高會計基礎工作。

    • 負責檢查、監督計劃科、物資科的臺賬。

    • 負責經濟活動分析。

    • 向建筑公司經理和項目部經理提供項目部經營狀況和債權、債務數據。

    • 牽頭責任成本核算。

    • 負責與公司歸口業務部門聯系、溝通。

四、

施工勞務資質的賬務核算流程是一個復雜而細致的過程,涉及到多個部門的協調和合作。通過建立完善的財務管理制度,明確各科室的職責,可以確保企業的財務管理工作有序進行,提高企業的財務管理水平和經濟效益。

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