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2022-08-19 11:05:56
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月度會計流程
1.根據收銀員轉來的各種原始憑證進行審核。審核無誤后,準備會計憑證。
根據“原始憑證”填寫“會計憑證”。具體原始憑證處理流程如下:
1.處理與現金相關的原始憑證
2.處理銀行存款相關的原始憑證
3、總結現金銀行存款貸款與《現金、銀行存款收付款報表》中的現金及銀行存款收付款是否一致
4、處理相關的應收賬款(銷售發票)和應付賬款(采購發票)憑證和其他非現金憑證(如銀行承兌匯票等)
5.處理需要自制的原始憑證
,攤銷當月費用(根據上月憑證或賬簿記錄填寫)
, 應計每月費用(同上)
,當月應計折舊費用(同上)
,結轉當月收到的原材料(根據當月的出庫單和材料匯總表加權平均單價-車間統計)
, 分配應付工資(部門根據應付工資的借方調出)
,應計福利費(按應付工資或應稅工資計提)
, 結轉制造費用(將當月發生的制造費用金額轉入生產成本)
,結轉產成品入庫成本(根據產成品成本計算表-會計編制)
。結轉當月產品銷售成本(根據產成品賬編制《產成品銷售成本報表-會計準備》)
注:若當月有“其他業務收入”(如銷售原材料、外購商品等),結轉“其他業務費用”,同時結轉銷售成本
,轉出未繳納的增值稅(產出-投入-上月貸記已繳納的稅金)
, 應計其他稅項
, 提取當月個人所得稅(根據個人所得稅報表或月薪表)
2、根據記賬憑證登記各類明細賬。
3、月末對相關成本費用進行計提、攤銷和結轉,匯總所有會計憑證;
四、結賬與對賬。確保賬目與賬目一致。
5、編制會計報表,確保數字準確、內容完整,并進行分析說明。
6、將會計憑證裝訂入冊,妥善保管。月初和月底往往是會計最忙的時候,因為一個月的工作總結需要在這幾天完成。越忙,越容易犯錯。因此,我們應該分析當月的工作。而且分類,可以讓我們的工作相對輕松。
1. 月度核算流程
2、會計憑證
3、月末會計準備、結轉分錄(重點)
4、安置工作
5、對賬應在月底后進行。
對賬的內容主要包括對賬、對賬、對賬、對賬核對。
(1) 賬目一致性
(二)賬證一致
(3)賬目與賬目一致
(4) 賬目報表的一致性
6、月末編制會計報表要求
七、商業企業涉稅:
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