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  • 發布時間

    2022-05-24 15:32:13

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內容摘要:會計:當然!國家剛剛宣布,你要為搶紅包交稅未來在網上搶紅包應該交個人所得稅嗎?這到底是怎么回事?!早上,一個熱門微博搜索突然出現:“網上搶紅包應該納稅。”這一熱搜讓群眾吃瓜虎身...

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會計:當然!國家剛剛宣布,你要為搶紅包交稅

未來在網上搶紅包

應該交個人所得稅嗎?

這到底是怎么回事?!

早上,一個熱門微博搜索突然出現:“網上搶紅包應該納稅。”

這一熱搜讓群眾吃瓜虎身一震,難道以后還能隨意發紅包嗎?很多同學“震驚”了:

當然,當大家都冷靜下來仔細看時,才發現是虛驚一場。讓我們看看發生了什么!

根據財政部聯合發布的通知,網絡紅包將納入禮品類,并按“或有收入”項目征收20項個人所得稅。然而,并非所有的網上搶紅包都需要征稅。這一調整僅限于公司向個人發放獎品性質的網絡紅包,而不包括親友互發的紅包。

企業按“或有收入”征稅

近年來,網上紅包已經成為一種常見的營銷方式。許多企業通過發放網上紅包來推廣他們的業務,一些平臺也使用紅包來刺激消費者重復購買。此外,由于操作方便,很多企業也通過網絡紅包轉賬,甚至有些單位也通過紅包發工資。

自從20號春節紅包首次出現以來,搶紅包的趨勢變得越來越激烈,吸引了許多企業“進入游戲”。搶紅包已經成為春節期間的必備。隨著人們養成新的支付習慣,移動支付市場正在蓬勃發展。

根據公告,企業在經營、廣告等促銷活動中,隨機向外贈送個人紅包(含網絡紅包),以及企業在年會、會議、慶典等活動中向外贈送個人禮品,個人present收入,按“或有所得”項目計算繳納個人所得稅。但企業發放的具有價格折扣或折扣性質的消費券、代金券、代金券、優惠券等禮品不包括在內。

財政部及相關負責人表示,原按“其他所得”項目征稅的部分所得具有或有性質,本次公告將調整為按“或有所得”項目征稅。稅率為20,與原來的“其他所得”稅率相同,納稅人的稅負不變。

商品折扣不征稅

該規定列出了一些例外情況:具有銷售折扣或折扣的網上紅包將不受個人所得稅的影響。此外,網上紅包只包括企業給個人的紅包,不包括親友互送的紅包。

有專業人士分析稱,如某商家在電子商務平臺推廣活動時,通過APP (APP)向用戶發放10萬元紅包,應按照規定按照“意外所得”項目計算個人所得稅,稅費由分配網絡紅包的企業代扣代繳。商家發了10萬元紅包,因此,有兩種解決辦法,一種是對商家征稅,將10萬元返成http://energisant.com/稅前金額1萬元,按《或有收入》預扣稅款1萬元,http://energisant.com/商家實際發紅包10萬元;二是由廣大用戶承擔個人所得稅,商家代扣代繳稅金2萬元,代扣代繳稅金后發放紅包8萬元。

根據規定,天貓、京東等電商平臺在“雙11”和“http://energisant.com/”期間推出的全額折扣活動,是指個人購買企業商品或服務并達到一定金額后,從企業獲得退款。這是對企業銷售商品(產品)或提供服務的價格折扣或折扣,不征收個人所得稅。

填補逃稅缺口

對企業發放的網絡紅包征稅,是規范企業經營行為、堵住偷稅漏稅缺口的必然舉措。但到目前為止,由于缺乏明確的標識,對于這種企業紅包是否應該征稅一直存在爭議。有人說,企業紅包不僅不利于稅收公平和收入公平,還為企業偷稅漏稅開辟了道路。

事實上,早在7月,“注意加強個人所得稅的管理組在線紅包”發布,明確稅收問題的在線紅包,規定企業需要繳稅,紅包,紅包發送個人之間不需要征稅。

財政部相關負責人人表示,從性質上看,企業發放的網絡紅包,屬于公告所指的禮物形式。因此,網絡紅包的免稅政策將按照公告中規定的禮品稅收政策執行,即對于由獲獎企業發放的網絡紅包,獲獎個人需繳納個人所得稅。

紅包做賬新標準

最近,很多小伙伴都問這個問題,關于支付寶賬戶的標準,其實有明確的政策規定,今天來復習一下會計的朋友們。

支付寶如何轉賬?

收到錢截圖最好打印出相關賬單或者是明細,這樣也是有原始憑證的,否則沒有相關憑證就不好了。

當轉移平衡:

借款:其他貨幣基金

D:銀行存款

當購買商品:

借:庫存商品

C:其他貨幣基金

新辦企業,公司賬戶沒有存款,老板發工資選擇現金發放或轉賬戶,怎么寫會計分錄?

B:現金

C:其他應付款

B:員工補償金

C:現金。

傭金問題

如果我的收入是100元,給客戶開了100張發票,其實到人民幣賬戶是http://energisant.com/,而http://energisant.com/扣手續費不是原始單據,怎么辦張?

開發票(這里不考慮稅收)

B:應收賬款100元

D:主營收入100

收錢

借:銀行存款http://energisant.com/

借款:財務費用,費用在http://energisant.com/

R:應收賬款100

如果你想要更正式一點,你可以在證書上附上一份文字說明,說明扣除的手續費,金額太小無法獲得外部證據,特此說明,然后讓領導簽字批準。

閱讀本文后,您應該對如何創建轉賬賬戶有了很好的理解。為轉賬設立一個賬戶是值得的最好在收到錢的截圖后打印出相關的賬單或明細,這樣也是正本證明。

對此有明確規定

已明確表示,支付寶和支付寶屬于非現金支付方式

所得稅司何兵在《企業所得稅稅前扣除憑證管理辦法》基本概念分析中說:

...

以非現金方式支付的證明

在《管理辦法》第十四條規定的六個方面的信息中,第三個重要信息是“非現金支付的支付憑證”。在對方法律主體消失或處于“停滯”狀態時,無法驗證現金支付的真實性,因此《辦法》對支付方式作了限制性規定。非現金支付憑證是一個比較寬泛的概念,包括銀行等金融機構的各種支付憑證,也包括支付寶、支付寶等第三方支付票據或支付憑證。

如何寫會計分錄

轉帳的會計分錄該怎么做,該存哪些會計科目?這個問題應該有很多會計還是糊涂了,今天統一回答。

1、轉賬和支付寶應該去哪個會計科目

(一)轉賬和支付寶可以納入其他貨幣資金賬戶,支付寶還有次要細節。

(二)具體會計處理為:

1. 通過轉賬或支付寶購買辦公用品:

Borrow:行政費用-辦公費用

C:其他貨幣基金——或者其他貨幣基金——支付寶

2. 或者支付寶收到銷售款項:

借款:其他貨幣基金——或者其他貨幣基金——支付寶

C:主營業務收入

應納稅額-應納稅額-銷項稅額

3.取現:

B:銀行存款

C:其他貨幣基金——或者其他貨幣基金——支付寶

(三)其他貨幣資金是指企業現金和銀行存款以外的各種貨幣資金,即與現金和銀行存款不同地點和用途的貨幣資金。

它包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用證保證金存款、存款及投資基金等資本項目期末借方余額反映企業持有的其他貨幣資金。

2. 你為紅包支付個人所得稅和稅前扣除嗎?

1. 企業按發放紅包時的“工資薪金”收入繳納個人所得稅,由企業代扣代繳。

2 .企業向社會發放的紅包性質由“意外所得”代扣代繳稅金,由企業發放的紅包代扣代繳稅金,可按規定稅前扣除!

如果企業委托第三方發放紅包,由外包支付人代扣代繳個人所得稅。(由于無法獲取個人信息,在實際操作中不可能進行截留和匯款)

3.企業發放的用于購買企業商品(產品)或服務的非現金網絡紅包,僅限個人使用,包括各類消費優惠券、代金券、代金券、優惠券等,而企業因購買商品或服務達到一定金額而退回的網上現金紅包。屬于企業銷售商品(產品)或提供服務的價格優惠、折扣,不征收個人所得稅。

企業發放上述“非現金網絡紅包”不需要進行會計處理,從管理層的角度需要進行審計;開票時應按照有關商業折扣規定(即按收到的凈額開票,注意發票的形式)。

4. 根據個人所得稅法,個人之間的網絡紅包不屬于應稅收入,不需要繳納個人所得稅。

5. 應納稅額1元以下免征個人所得稅,“意外所得”為“5元”及以下紅包免征個人所得稅。

6. 個人所得稅或有所得:指個人中獎、中獎、中彩等具有或有性質的所得。意外所得稅是對個人中獎、中彩票及其他意外收入征收的一種稅收。

應納稅額=各項收入×20

或有所得及納稅:

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