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好順佳集團(tuán)
2024-04-13 08:49:35
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二.抄稅是指:將IC卡插入到讀卡器,加載金稅卡黑匣子中存儲(chǔ)的本月開(kāi)票信息;納稅申報(bào):是指持抄稅后的IC卡和保稅物流園區(qū)資料到稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。根據(jù)增值稅防偽稅控的設(shè)置,月初如果不是企業(yè)不執(zhí)行抄稅和報(bào)稅,將自動(dòng)鎖擋到時(shí)候?qū)⒂绊懫髽I(yè)的正常開(kāi)票。
三.抄稅稅卡再插入到讀卡器,加載本月銷項(xiàng)稅的信息,也那是你開(kāi)發(fā)票的資料打出匯總表,公章,去稅務(wù)大廳把金稅卡交給工作人員,無(wú)法讀取你公司本月銷項(xiàng)稅。抄稅那就是正常申報(bào)當(dāng)月需交的稅金,就算不繳稅也要抄稅,但是要先抄稅,才能再抄稅
四.一般納稅抄報(bào)稅及納稅申報(bào)流程
1、每月25日至月底前應(yīng)將計(jì)算出好的拿到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票去稅務(wù)機(jī)關(guān)接受認(rèn)證,如何計(jì)算出應(yīng)該認(rèn)證多少發(fā)票,請(qǐng)參考稅負(fù)的控制文章。
2、每月1日至10日應(yīng)抄、納稅申報(bào)。抄稅是指將金稅卡中的當(dāng)月開(kāi)發(fā)票資料傳送到IC卡中。報(bào)稅是將IC卡中的開(kāi)票資料及再打印不出來(lái)的開(kāi)票資料的報(bào)表去稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)后。這些步驟只有一建議使用防偽標(biāo)識(shí)稅控的單位才可以做,假如沒(méi)有使用仿偽稅控的單位就用不著這一步了。盡量:這里的日期是不可以哦天雨順延的,也就是說(shuō),如果沒(méi)有10日在天是星期六,那就估計(jì)在9日就能夠完成這種工作。
3、每月1日至10日還應(yīng)接受納稅申報(bào)。納稅申報(bào)的日期是也可以順延的,也就是說(shuō)要是10日碰到雙休日或法定節(jié)假日,這個(gè)可以順延到開(kāi)假的第一天。因此納稅申報(bào)牽涉到國(guó)稅和地稅各具體稅種的申報(bào),而地稅大部分又也是定額或則依據(jù)什么增值稅來(lái)計(jì)算出的,所以,地稅這里就不寫(xiě)了。這里要注意是看下增值稅的申報(bào)。
增值稅的申報(bào)目前都采用電子申報(bào)生成電子數(shù)據(jù)并從打印申報(bào)表的形式,所以我增值稅申報(bào)后實(shí)際中不屬于是的電子再申報(bào)的操作?,F(xiàn)在大部分建議使用的是“中稅華通”的電子申報(bào)后采藥。
這套的步驟和操作都也很簡(jiǎn)單,不過(guò)有一些注意點(diǎn):
*每次來(lái)再次進(jìn)入都要核對(duì)日期,而且申報(bào)是以當(dāng)前日期的上一個(gè)月做為再申報(bào)所屬期的,因此核對(duì)確認(rèn)日期很不重要,日期錯(cuò)了,申報(bào)的所屬期也會(huì)突然發(fā)生。
*第一次再申報(bào)時(shí)要得到注冊(cè)碼。有了注冊(cè)碼才是可以生成電子數(shù)據(jù)并打印申報(bào)表。因?yàn)椋谝淮紊陥?bào)時(shí)應(yīng)晚幾天向服務(wù)單位先申請(qǐng)注冊(cè)碼,防止引響申報(bào)進(jìn)度。
*錄入數(shù)據(jù)發(fā)票時(shí),應(yīng)認(rèn)真核對(duì)手動(dòng)計(jì)算出的稅額后面的小數(shù),只不過(guò)計(jì)算出與發(fā)票票面的稅額肯定會(huì)有1-2分錢的差異,有差異的,手工改發(fā)票票面的稅額一致再試一下。
*區(qū)分提純提純銷項(xiàng)發(fā)票的,如果你可以使用的是老版的防偽開(kāi)具發(fā)票,這樣其他提取到的銷項(xiàng)發(fā)票資料是也沒(méi)購(gòu)貨方稅號(hào)的。提純好完了肯定解盟其他提取的界面,并直接進(jìn)入銷項(xiàng)數(shù)據(jù)錄入功能中,手工補(bǔ)足購(gòu)貨方的稅號(hào)。
*要是有發(fā)現(xiàn)申報(bào)的,數(shù)據(jù)傳輸-->別的傳輸-->已取消介質(zhì)申報(bào)-->進(jìn)入各功能區(qū)接受直接修改-->數(shù)據(jù)審核-->恢復(fù)必須上報(bào)
*運(yùn)輸發(fā)票、海關(guān)完稅憑證、廢舊物資發(fā)票、代開(kāi)專用發(fā)票這四種發(fā)票按結(jié)構(gòu)通用稅務(wù)數(shù)據(jù)采集(國(guó)稅一般納稅人版)通過(guò)采藥。
抄、所得稅申報(bào)流程:
抄稅是指增票單位將防偽稅控中補(bǔ)開(kāi)的增值稅發(fā)票的信息輸入數(shù)據(jù)企業(yè)開(kāi)發(fā)票在用的IC卡中,然后把將IC卡帶到國(guó)稅局去,讀到他們的電腦中.
希望能夠和得到發(fā)票的企業(yè)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅金,預(yù)提國(guó)稅局計(jì)算機(jī)的信息參與全國(guó)范圍的發(fā)票比對(duì),如何防止企業(yè)開(kāi)具證明陰陽(yáng)票、大頭小尾票,并完全控制企業(yè)的銷售收入。
抄報(bào)稅操作
應(yīng)該是是抄稅、抄稅、認(rèn)證,是增值稅防偽標(biāo)識(shí)稅控每個(gè)月要做的工作,是金稅工程管轄區(qū)域的開(kāi)票、認(rèn)證兩個(gè)的工作,通過(guò)詳細(xì)的操作順序:
1、抄稅:
一、用戶抄報(bào)稅流程
抄稅寫(xiě)IC卡-→不打印眾多報(bào)表-→納稅申報(bào)
A、抄稅起始日正常嗎抄稅處理;
剛剛進(jìn)入-→所得稅申報(bào)去處理-→抄報(bào)稅管理-→抄稅處理-→提示框“確認(rèn)對(duì)話框”-→插到IC卡,確認(rèn)-→正常多抄IC卡成功
B、反復(fù)重復(fù)抄上月舊稅:
再次進(jìn)入-→所得稅申報(bào)如何處理-→抄報(bào)稅管理-→抄稅處理-→自動(dòng)彈出“再確認(rèn)對(duì)話框”-→再插入IC卡,再確認(rèn)-→抄上月舊稅成功
C、金稅卡狀態(tài)
直接進(jìn)入-→納稅申報(bào)如何處理-→金稅卡管理-→金稅卡狀態(tài)-→提示框具體一點(diǎn)的信息
2、報(bào)稅:將抄稅后的IC卡和再打印的其它銷項(xiàng)報(bào)表到稅務(wù)局納稅服務(wù)大廳交給你們不受理納稅申報(bào)的稅務(wù)工作人員,他們會(huì)依據(jù)報(bào)稅的要求給你所得稅申報(bào),也就是加載你IC卡上開(kāi)票信息,然后把與某些銷項(xiàng)報(bào)表相核對(duì),然后再進(jìn)行報(bào)稅鼎理。
3、認(rèn)證:認(rèn)證時(shí)隨身武器當(dāng)致要準(zhǔn)備著抵扣的增值稅發(fā)票抵扣聯(lián),到國(guó)稅局發(fā)票認(rèn)證窗口辦理表就行.增值稅專用發(fā)票開(kāi)出90天內(nèi)認(rèn)證比較有效.當(dāng)月認(rèn)證的需要在當(dāng)月抵扣。
抄稅:是指從公司開(kāi)票(防偽標(biāo)識(shí)稅控)中讀取數(shù)據(jù)銷售發(fā)票建議使用情況,有記錄到IC卡中,將讀取文件的相關(guān)信息(IC卡)報(bào)稅務(wù)局.一般每月月初在納稅申報(bào)前通過(guò)抄稅去處理,但參照公司發(fā)票的使用情況,當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)肯定對(duì)他特珠規(guī)定,比如說(shuō)我公司因增值稅發(fā)票建議使用量較大,國(guó)稅局規(guī)定每月抄稅兩次(每月26日,次月4日前)
認(rèn)證發(fā)票;是指納稅人應(yīng)在次月1日到15日內(nèi),自行或代理人社會(huì)中介機(jī)構(gòu)到所在地國(guó)稅機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳納稅申報(bào)窗口辦理納稅申報(bào),是對(duì)本單位(公司)上月增值稅利用情況的申報(bào),和銷項(xiàng)稅
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2、抄稅:抄報(bào)也就是把你金稅卡上的發(fā)票信息,按照IC卡,暑假手抄報(bào)到稅務(wù)局的的過(guò)程。
會(huì)計(jì)所得稅申報(bào)的基本操作方法:
1、準(zhǔn)備會(huì)計(jì)資料:會(huì)計(jì)做的賬務(wù)資料是必不可少的,它也是企業(yè)繳稅的重要的是依據(jù),所以我不美觀度多忙都盡量月末把本期的大部分賬務(wù)工作成功,唯有提交資料了,保證了它的完整性和有效性,納稅申報(bào)才會(huì)更加便捷,會(huì)少走很多彎路。
2、準(zhǔn)備好申報(bào)資料:去抄稅的話,肯定是不需要準(zhǔn)備好申報(bào)資料的,并且還需要確立一個(gè)納稅申報(bào)明細(xì)表,這個(gè)可以自己怎么設(shè)計(jì),也也可以在網(wǎng)上找,大概內(nèi)容和:納稅申報(bào)基數(shù)、稅率、再申報(bào)所屬期和各項(xiàng)稅(費(fèi))種,在內(nèi)應(yīng)納稅額和正常申報(bào)情況記錄等。最好用A4紙每月再打印一張,基本每月大部分的內(nèi)容是不變的。一般是各月份的銷售收入、進(jìn)項(xiàng)稅額、工資發(fā)放額等的申報(bào)基數(shù)才極大變動(dòng)。如果沒(méi)有在申報(bào)中的突然發(fā)生比如稅收優(yōu)惠、納稅方法變化及那些異常情況時(shí),均應(yīng)記錄下了,可供那以后在申報(bào)中及時(shí)去醫(yī)院檢查。
3、納稅申報(bào):納稅申報(bào)是規(guī)定在次月十五日前的,不需要登錄到國(guó)稅電子稅務(wù)局網(wǎng)站和地稅電子稅務(wù)局網(wǎng)站接受納稅申報(bào)。必須給大家特別強(qiáng)調(diào)的是,求實(shí)際申報(bào)時(shí)間最號(hào)不提前一點(diǎn),一般中、小企業(yè)好是在十日前的任務(wù)。因?yàn)槿羰怯?,還是可以計(jì)時(shí)補(bǔ)救。再打開(kāi)的電子稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè),登陸進(jìn)企業(yè)申報(bào)頁(yè)面。再然后點(diǎn)擊申報(bào)納稅菜單,變會(huì)再次出現(xiàn)當(dāng)月要填寫(xiě)的事故處理費(fèi)申報(bào)表,再然后點(diǎn)擊在里面參與求實(shí)際具體詳細(xì)的申報(bào)不能操作。最后輸入查找基數(shù),依據(jù)什么規(guī)定稅率自動(dòng)生成納稅額。填好完后,必須對(duì)數(shù)據(jù)通過(guò)仔細(xì)審核,再遞交。如果沒(méi)有有本期該項(xiàng)目沒(méi)有數(shù)據(jù)時(shí),就用“0”替代去掉。
4、申報(bào)之后的工作:納稅申報(bào)過(guò)了,如果沒(méi)有必須繳交稅款,就需要在銀行賬戶存夠資金,盡快展開(kāi)劃賬。代扣結(jié)束后,是可以就在菜單中不打印扣稅憑證,又或者去辦稅大廳打印也是可以。而今,報(bào)稅工作就所有的都結(jié)束了。
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